朗县金东乡2021年度部门决算
2022 年 09 月 29 日
目 录
第一部分 朗县金东乡概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 朗县金东乡2021年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 朗县金东乡2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
朗县金东乡概况
一、部门决算单位构成
纳入金东乡2021年度部门决算编制范围的单位包括党群办、政务办、人大办、综治办、纪委办、扶贫办、经社办、财务室等部门。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
党群综合办公室:
1.主要职责是协助做好基层干部队伍建设以及基层党组织的换届选举工作,为党委调整人事当好参谋;
2.协助乡党委做好党风廉政建设具体工作的组织协调,检查督促;
3.负责对内对外宣传报道工作,围绕乡党委、政府中心工作,建设拓宽管理好宣传阵地,引领思想,凝聚人心,为全乡建设发展营造良好的舆论氛围;
4.组织制定和完善全乡考核监督、检查及考评实施细则;组织监督、检查全乡工作目标和工作标准以及督办事项的落实执行情况,提出评估意见,发布情况通报,向乡党委、政府作出汇报;
5.完成领导交办的其他事项。
政务办职责:
1.负责日常行政事务和联系落实内外事务性活动及突发事件的应急处置工作;
2.负责撰写重要文稿、工作制度、综合性文字材料以及对制发文件的审核、发送工作;
3.负责宣传、信息报道和文化建设工作;
4.负责对所有进驻政务服务中心的涉法调解和法制建设;
5.负责各项管理制度和考核办法的制订与执行落实工作;
6.负责组织考核和评先评优工作;
7.负责组织协调重大项目的审批报批工作;
8.负责收集、汇总、上报各类业务统计报表,并进行整理与分析。
人大办职责:
1.代表联络办公室在乡镇人大主席团(街道人工委)和人大主席(人工委主任)领导下开展工作,负责乡(镇)人大代表的管理和联络工作,研究制定并实施人大代表年度工作计划,搞好工作总结,协管市县人大代表;
2.筹备召开乡(镇)人民代表大会,按程序做好补选代表和代表资格初审工作,负责人大主席团的工作报告、决定、决议等文件的起草工作;
3.负责代表培训、考察和学习工作;组织代表开展视察、检查和调查等活动;
4.安排代表联系选民,收集群众对县“一府两院”和本乡(镇)政府的批评、意见和建议;
5.负责组织代表述职、评议和测评工作;督促政府办理代表提出的议案、批评、意见和建议;
6.接待代表、群众来信来访,处理上级人大及本级党委、主席团、政府交办的信访件;督促县乡(镇)代表小组按计划开展活动,定期报告代表活动和代表履职信息;
7.搞好调查研究,改进代表工作;
8.完成党委、主席团及上级人大交办的工作,努力为主席团建设和代表履职服务。
综治办:
主要负责综治、维稳、反邪教、国家安全人民防线、校园周边安全、保密、统战武装、民宗、司法、双联户、消防安全、扫黑除恶、两站两员、打击传销。
纪委办职责:
1.维护党的章程和其他党内法规,协助党委检查党的路线、方针、政策和决议在全乡的贯彻执行情况;
2.认真传达、贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定,制定落实措施,保证党的路线、方针、政策在全乡的贯彻执行;
3.协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行党风党纪和廉政建设教育,提高党员思想认识,教育党员在遵守和维护中央及国家政策、法令方面起模范带头作用;
4.经常对全乡党风廉政情况进行调查研究,提出加强党风廉政建设的建议,负责制定全乡党风廉政建设规划,加强制度建设,抓好党风廉政建设责任制的落实;
5.检查和处理全乡党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件,按照职权范围和党纪处分条例决定或取消对涉案党员的处分;
6.受理党员干部对违反党内纪律的党组织、党员的检举、揭发和控告;受理党组织或党员对党纪处分不服的申诉;
7.对党员领导干部行使权力进行监督,保障党员的权利,监督检查科级以上领导干部廉洁自律的情况并提出教育或整改意见;会同乡党委组织部加强干部队伍建设,参与干部的考核、选拔和评议工作;
8.负责纪委各种会议、学习和重要活动的组织服务工作;
9.负责纪委的日常工作。
扶贫办职责:
1.贯彻执行中央、区、市、县扶贫工作方针政策;拟订本辖区扶贫工作计划并组织实施;
2.制定和完善各项扶贫专项资金、物资的管理办法,管好用好扶贫资金;
3.组织有关部门,开展挂钩帮带扶贫,帮助建档立卡贫困户进行开发性的生产建设和产业发展;
4.协调组织教育、农牧、卫生等部门,共同开展好各项扶贫工作,加强思想教育,提高贫困户素质,促进贫困人口的生产生活能力进步;
5.深入基层调查研究,指导帮助贫困村组,选准扶贫开发项目,因地制宜确定发展经济的路子,制定扶贫规划和实施方案;
6.指导帮助贫困村组,以资源开发为基础,积极调整产业结构,开展多种经营,增加农民收入,加快脱贫步伐;
7.配合民政部门,做好救灾扶贫,实施行政兜底政策;
8.根据各级扶贫标准,确定扶持范围,明确扶贫对象,落实扶贫措施,做好扶贫监测,统计、宣传、信息交流等工作;
9.认真完成好乡党委、政府交给的其他工作。
经社办职责:
1.负责辖区内各类经济组织的管理、服务、监督及指导工作;
2.努力发展经济,开辟财源,增加财政收入,推动区域经济的发展;
3.负责辖区内安全生产监督管理工作、消防安全工作和食品安全、道路交通安全等工作;
4.负责管理集体资产和资金,加强村财管理工作,督促做好政务、财务公开工作;
5.负责本辖区综合统计,做好农经统计等工作,并认真上报相关报表,向上级领导提供统计咨询和建议。
财务室职责:
1.负责组织和管理乡财政收入和支出,编制执行年度财政预算,监督预算执行,编制财政决算;
2.负责村级财务的指导管理工作;
3.负责乡非税收入的管理;
4.负责惠农资金兑现发放;
5.负责乡镇财政专项资金的管理;
6.协助乡村两级清收债权、化解债务;
7.负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡国有资产安全和保值增值;
8.贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内的财务活动;
9.认真完成上级主管部门和乡党委政府交办的其它事项。
(二)机构设置
朗县金东乡2021年度部门决算单位包括党群办、政务办、人大办、综治办、纪委办、扶贫办、经社办、财务室等8个部
第二部分
朗县金东乡2021年度决算明细表
(见附表1-8)
收入支出决算总表
|
|
||||||||||||||||
公开01表 |
|||||||||||||||||
部门:西藏林芝市朗县金东乡人民政府 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2003.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1736.20 |
||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||||
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||||
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
114.89 |
||||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
70.33 |
||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
110.02 |
||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
148.05 |
||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||||||||||||
本年收入合计 |
27 |
2003.48 |
本年支出合计 |
52 |
2347.55 |
||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
||||||||||||
年初结转和结余 |
29 |
412.36 |
年末结转和结余 |
54 |
68.30 |
||||||||||||
总计 |
31 |
2415.85 |
总计 |
56 |
2415.85 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||||||||||||
收入决算表 部门:西藏林芝市朗县金东乡人民政府 |
|
公开02表 金额单位:万元 |
|||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
合计 |
2003.48 |
2003.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1502.15 |
1502.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20101 |
人大事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1483.62 |
1483.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2010301 |
行政运行 |
962.09 |
962.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
521.53 |
521.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2011102 |
一般行政管理事务 |
7.03 |
7.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
170.88 |
170.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20802 |
民政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.92 |
113.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.92 |
113.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20807 |
就业补助 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080705 |
公益性岗位补贴 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
80.32 |
80.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
60.06 |
60.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
60.06 |
60.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
211 |
节能环保支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21104 |
自然生态保护 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21307 |
农村综合改革 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
219 |
援助其他地区支出 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21999 |
其他支出 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2199900 |
其他支出 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
148.04 |
148.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
148.04 |
148.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2210203 |
住房公积金 |
85.33 |
85.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2210203 |
购房补贴 |
62.71 |
62.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
公开03表 |
|
|||||||
部门:西藏林芝市朗县金东乡人民政府 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||
合计 |
2347.54 |
2205.67 |
141.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1736.19 |
1724.34 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
20101 |
人大事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1717.67 |
1705.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2010301 |
行政运行 |
962.09 |
962.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
755.57 |
743.72 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
20111 |
纪检监察事务 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2011102 |
一般行政管理事务 |
7.03 |
7.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
170.89 |
150.89 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
20802 |
民政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.99 |
113.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.99 |
113.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
20807 |
就业补助 |
33.87 |
33.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2080705 |
公益性岗位补贴 |
33.87 |
33.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
80.32 |
80.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
211 |
节能环保支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
21104 |
自然生态保护 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
213 |
农林水支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
21307 |
农村综合改革 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
216 |
商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 |
110.02 |
0.00 |
110.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
21602 |
商业流通事务 |
110.02 |
0.00 |
110.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
110.02 |
0.00 |
110.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
219 |
援助其他地区支出 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
21999 |
其他支出 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2199900 |
其他支出 |
85.08 |
85.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
148.04 |
148.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
148.04 |
148.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2210203 |
住房公积金 |
85.33 |
85.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
2210203 |
购房补贴 |
62.71 |
62.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
|||||||
部门:西藏林芝市朗县金东乡人民政府 |
金额单位:万元 |
||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2000.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1736.20 |
1736.20 |
0.00 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
170.88 |
170.88 |
0.00 |
||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
80.33 |
80.33 |
0.00 |
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
110.02 |
110.02 |
0.00 |
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
80.08 |
80.08 |
0.00 |
||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
148.05 |
148.05 |
0.00 |
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
27 |
2000.48 |
本年支出合计 |
85 |
2344.55 |
2344.55 |
0.00 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
412.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
68.30 |
68.30 |
0.00 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
412.36 |
|
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
总计 |
32 |
2412.85 |
总计 |
90 |
2412.84 |
2412.84 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||||||||||
部门:西藏林芝市朗县金东乡人民政府 |
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||
合计 |
2344.55 |
2190.46 |
141.88 |
|
||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1736.19 |
1724.341 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1717.67 |
1705.81 |
11.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
962.09 |
962.09 |
11.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
755.57 |
743.72 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2011102 |
一般行政管理事务 |
7.03 |
7.03 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
170.88 |
150.88 |
20.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.99 |
113.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.99 |
113.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
20807 |
就业补助 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2080705 |
公益性岗位补贴 |
33.86 |
33.86 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
80.32 |
80.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
60.06 |
60.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
60.06 |
60.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
21104 |
自然生态保护 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
216 |
商业服务业等支出 |
110.02 |
0.00 |
110.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
21602 |
商业流通事务 |
110.02 |
0.00 |
110.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
110.02 |
0.00 |
110.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||
219 |
援助其他地区支出 |
82.08 |
82.08 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
21999 |
其他支出 |
82.08 |
82.08 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2199900 |
其他支出 |
82.08 |
82.08 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
148.04 |
148.04 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
148.04 |
148.04 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
85.33 |
85.33 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
62.71 |
62.71 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
部门:西藏林芝市朗县金东乡人民政府 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
1269.57 |
302 |
商品和服务支出 |
182.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
285.02 |
30201 |
办公费 |
80.61
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
613.98 |
30202 |
印刷费 |
0.96 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
141.88 |
|
|||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.10
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
121.88 |
|
|||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.92 |
30206 |
电费 |
6.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.23 |
|
|||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.31 |
31005 |
基础设施建设 |
13.89 |
|
|||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.10 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
85.33 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
750.37 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.64 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.78 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
653.46 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
6.11 |
|
|||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.26 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.49 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.39 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.30 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.16 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
96.91 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.27 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
2019.94 |
公用经费合计 |
324.61 |
|
||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门:西藏林芝市朗县金东乡人民政府 |
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|
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||
22.41 |
0.00 |
22.41 |
0.00 |
20.16 |
2.25 |
20.94 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
20.16 |
0.78 |
|||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门:西藏林芝市朗县金东乡人民政府 |
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金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
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|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
朗县金东乡2021年度
决算情况说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
2021年度,朗县金东乡一般公共预算收入2003.48万元,上年结转412.36万元,支出2347.55万元,较2020年度2571.61万元减少了568.13万元,同比减少了22.09%,主要是因为2021年度金东乡干部减少,人员经费减少。
二、2021年度一般公共预算收入情况说明
朗县金东乡2021年度一般公共预算收入合计2003.48万元,全部来自财政拨款,占100%。
三、2021年度一般公共预算支出情况说明
朗县金东乡2021年度一般公共预算支出2347.55万元,其中人员支出2019.94万元,占86.52%;日常公用经费支出182.73万元,占13.85%。项目支出141.88万元。
四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
朗县金东乡2021年度支出决算数为 2344.55万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出决算2347.55万元,其中社会保障和就业支出(类)170.88万元,卫生健康支出(类)80.32万元,节能环保支出(类)1万元,农林水支出(类)15.99万元,商业服务业等支出(类)110.02万元,援助其他地区支出(类)85.08万元,住房保障支出(类)148.05万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)6.5万元;
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1717.67万元;
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)755.57万元;
4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)7.03万元;
5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)1万元;
6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)4万元。
7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)20万元;
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)113.92万元;
9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)33.86万元。
10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)1.68万元;
11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)1.42万元;
11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)3万元。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)17.26万元;
13. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)60.06万元;
14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)1万元。
15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)110.02万元。
16.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)85.08万元。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)85.34万元。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)62.71万元。
19.农林水支出(类)农村综合改革支出(款)其他农村综合改革支出(项)15.99万元。
五、2021年度“三公”经费预决算情况说明
朗县金东乡2021年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
22.41 |
20.94 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
2.25 |
0.78 |
|
3.公务用车经费 |
20.16 |
20.16 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
20.16 |
20.16 |
|
(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
|
2021年度朗县金东乡“三公经费”支出决算数为20.94万元,较2020年决算24.15万元减少了3.21万元,同比减少了13.29%。其中公务接待0.78万元,较2020年的1.89万元减少了1.11万元,同比降低了58.73%,主要原因是公务接待接待活动减少。批次为64次,接待人次为232人次;与2020年同期对比公务接待方面无增长与减少。公务用车经费20.94万元,全部为公务用车运行维护费,较2020年的22.26万元减少了1.32万元,同比减少了5.93%,主要原因是公务接待活动减少。
六、2021年度机关运行情况说明
(一)2021年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计182.73万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:
基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
金东乡2021年无政府采购。
八、国有资产占有使用情况
金东乡2021年共有公车4辆,其中,一般公务用车3辆,其他用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台。
九、重点、重大项目信息及绩效评价情况
1、金东乡2021年度无重点、重大项目。
2、2021年度我乡预算绩效管理工作开展情况如下:
2021年我乡深入贯彻《预算法》,讲究绩效原则,加强预算绩效管理,按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发﹝2018﹞34号)文件精神和区、市、县财政部门有关要求积极开展2021年度绩效管理工作并对金东乡农贸市场建设项目绩效进行以下说明:
一是领导重视,乡党委对开展绩效管理工作十分重视,始终都将其摆上党组重要议事日程,经常集体听取有关绩效管理工作汇报,及时明确阶段工作重点、提出具体要求。乡领导根据各自工作分工,注重将绩效管理工作与财政业务工作捆在一起抓,特别是对自己所分工的业务科室的绩效管理能够严格要求。我乡始终都把绩效管理看作是财政工作的永恒主题,也是财政工作贯彻落实科学发展观的客观需要。
二是健全完善绩效考核管理制度。我乡从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面制定了指导本单位预算绩效管理工作具体办法和操作细则。每季度末组织开展自评工作,对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距,逐项认真分析,进行完善。
三是严格落实绩效管理目标。严格时间管理,我乡在编制部门预算时,对每个预算项目均设定了绩效目标,次年在预算执行时严格按照设定的目标开展项目,并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。
四是农贸市场建设项目绩效情况说明。严格按照绩效目标表对建设项目细化绩效指标,明确绩效考核,清晰反映绩效执行情况。严格把控资金管理,加快资金支付进度。因农贸市场未投入使用,暂无产出和效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
二、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
八、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十三、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、机关运行经费,为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。