朗县机关工委2021年度
部门决算
2022 年 9 月 28 日
目 录
第一部分 西藏朗县机关工委概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏朗县机关工委2021年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 西藏朗县机关工委2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏朗县机关工委概况
一、部门决算单位构成
纳入朗县机关工委部门2021年度部门决算编制单位为朗县机关工委部门。
二、部门职责
(一)部门职责
1.根据县委对县直机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示,负责制定机关和直属企事业单位党的建设工作规划,领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设,做好对党员的教育、管理和监督工作。
2.参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理,指导机关党组织开好民主生活会。
3.指导机关和直属单位党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。
4.负责指导部门和直属单位的理论学习和干部的政治理论培训。
5.负责指导机关和直属单位精神文明建设和思想政治工作。
6.负责审批县直属机关党的组织设置和党支部书记、副书记、委员的人选。负责审批党支部发展党员和预备党员的转正。
7.领导县直属机关党的纪律检查工作,审议县直属机关党员干部的党纪处分。
8.负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。
9.领导和管理直属机关群团组织工作。
10.承办县委及上级部门交办的其他任务。
(二)部门机构设置
县直机关工委内设机构1个,即办公室,负责综合和反映县直机关党的工作情况及贯彻落实县委、县政府的重要会议、重大决策等情况:负责机关工委综合文字材料的起草工作;负责机关工委的文秘、档案、信息交流、保密、行政管理、党费收缴、接转组织关系等工作;负责有关县直机关社会公益活动的组织工作。负责文电、公务、机要等机关日常运行转工作;负责综合指导县直机关精神文明建设工作;负责指导县直机关党的纪律检查工作。
第二部分
西藏朗县机关工委2021年度决算明细表
(见附表1-8)
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:中共朗县直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
130.64 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
104.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
10.70 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
7.11 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
8.78 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
130.64 |
本年支出合计 |
52 |
130.64 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
130.64 |
总计 |
56 |
130.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:中共朗县直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
130.64 |
130.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
104.05 |
104.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
97.05 |
97.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
97.05 |
97.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:中共朗县直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
130.64 |
130.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
104.05 |
104.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
97.05 |
97.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
97.05 |
97.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
104.05 |
104.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
部门:中共朗县直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
130.64 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
104.05 |
104.05 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
7,11 |
7,11 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
130.64 |
本年支出合计 |
53 |
130.64 |
130.64 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
130.64 |
总计 |
58 |
130.64 |
130.64 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
部门:中共朗县直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
130.64 |
130.64 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
104.05 |
104.05 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
97.05 |
97.05 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
97.05 |
97.05 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
8.78 |
8.78 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门:中共朗县直属机关工作委员会 |
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|
金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
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301 |
工资福利支出 |
114.63 |
302 |
商品和服务支出 |
16.01 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
18.93 |
30201 |
办公费 |
7.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
62.87 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.63 |
30206 |
电费 |
0.25 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.31 |
30208 |
取暖费 |
1.07 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
8.78 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
6.24 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.04 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.14 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
114.63 |
公用经费合计 |
16.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门:中共朗县直属机关工作委员会 |
|
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|
金额单位:万元 |
|
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预算数 |
决算数 |
|
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||||||||||||
0.36 |
|
|
|
|
0.36 |
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
部门:中共朗县直属机关工作委员会 |
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
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|
第三部分
西藏朗县机关工委2021年度
决算情况说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
朗县机关工委2020年度收入总计130.64万元,支出总计95.85万元。2020年度收入总计95.84万元,同比增加34.79万元,增加占比36.30%。
二、2021年度一般公共预算收入情况说明
朗县机关工委2021年度收入合计130.64万元,其中:财政拨款收入130.64万元,占100%。
三、2021年度一般公共预算支出情况说明
朗县机关工委2021年度支出合计130.64万元,其中:基本支出130.64万元,占100%;项目支出0元。
四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
朗县机关工委2021年度财政拨款支出130.64万元,占本单位总支出的100%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
一般性公共服务支出104.05万元,占总支出的79.65%;社会保障和就业支出10.70万元,占总支出的8.19%;卫生健康支出7.11万元,占总支出的5.44%,;住房保障支出8.78万元,占总支出的6.72%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.一般性公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)97.05万元。
2.一般性公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)7.00万元。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.63万元。
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)0.07万元
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.33万元。
6.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)5.78万元。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.78万元。
五、2021年度“三公”经费预决算情况说明
朗县机关工委2021年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
0.36 |
0 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
0.36 |
0 |
|
3.公务用车经费 |
0 |
0 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
|
2021年度机关工委“三公”经费单位决算说明:1、2021年度未产生因公出国(境)费。2.2021年未产生公务接待费。3、机关工委无公车,2021年未产生公务用车费用。4.2021年度“三公”经费决算数为0,与2020年“三公”经费决算相比无增减变化。
六、2021年度机关运行情况说明
(一)朗县机关工委2021年度支出合计15.04万元,其中:基本支出15.04万元,占100%;一般行政管理项目支出0元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:
1.基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
西藏朗县机关工委2021年预算未进行政府采购业务。
八、国有资产占有使用情况
截止2021年12月份31日,西藏朗县机关工委无公车。2021年部门预算未进行车辆购置。
九、重点、重大项目信息及预算绩效评价工作开展情况说明
2021年机关工委无重点、重大项目,正在开展预算绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
二、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
八、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十三、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、机关运行经费,为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:朗县机关工委2021年度部门决算及“三公”经费情况说明